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2020년도 서울특별시 송파구 재정운영상황
2020년도 본예산 규모는 전년대비 89,532백만원이 증가한 903,617백만원으로 이 중 일반회계는 82,457백만원이 증가한 850,132백만원, 특별회계는 7,075백만원이 증가한 53,485백만원임
회계별 예산규모

(단위:천원)

회계별 예산규모
구분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 903,616,970 100.00% 814,085,226 100.00% 89,531,744 11.00%
일반회계 850,132,123 94.08% 767,675,228 94.30% 82,456,895 10.74%
특별회계 53,484,847 5.92% 46,409,998 5.70% 7,074,849 15.24%
기타특별회계 53,484,847 5.92% 46,409,998 5.70% 7,074,849 15.24%
주차장특별회계 52,739,605 5.84% 45,861,576 5.63% 6,878,029 15.00%
의료급여기금특별회계 745,242 0.08% 548,422 0.07% 196,820 35.89%
세입현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세입현황(일반·특별회계 전체)
장·관 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 903,616,970 100.00% 814,085,226 100.00% 89,531,744 11.00%
지방세수입 219,778,000 24.32% 192,572,613 23.66% 27,205,387 14.13%
지방세 219,778,000 24.32% 192,572,613 23.66% 27,205,387 14.13%
세외수입 117,640,826 13.02% 119,269,098 14.65% △1,628,272 △1.37%
경상적세외수입 99,160,902 10.97% 97,839,639 12.02% 1,321,263 1.35%
임시적세외수입 18,479,924 2.05% 21,429,459 2.63% △2,949,535 △13.76%
지방교부세 13,003,000 1.44% 8,845,000 1.09% 4,158,000 47.01%
지방교부세 13,003,000 1.44% 8,845,000 1.09% 4,158,000 47.01%
조정교부금등 49,899,551 5.52% 58,723,082 7.21% △8,823,531 △15.03%
자치구조정교부금등 49,899,551 5.52% 58,723,082 7.21% △8,823,531 △15.03%
보조금 386,883,124 42.81% 340,839,179 41.87% 46,043,945 13.51%
국고보조금등 209,192,857 23.15% 181,497,192 22.29% 27,695,665 15.26%
시ㆍ도비보조금등 177,690,267 19.66% 159,341,987 19.57% 18,348,280 11.52%
보전수입등및내부거래 116,412,469 12.88% 93,836,254 11.53% 22,576,215 24.06%
보전수입등 116,137,091 12.85% 93,560,876 11.49% 22,576,215 24.13%
내부거래 275,378 0.03 % 275,378 0.03 % 0 0.00%
세입현황(일반회계)

(단위:천원)

세입현황(일반회계)
장·관·항 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 850,132,123 100.00% 767,675,228 100.00% 82,456,895 10.74%
지방세수입 219,778,000 25.85% 192,572,613 25.09% 27,205,387 14.13%
지방세 219,778,000 25.85% 192,572,613 25.09% 27,205,387 14.13%
세외수입 100,115,593 11.78% 102,461,784 13.35% △2,346,191 △2.29%
경상적세외수입 87,806,071 10.33% 87,912,430 11.45% △106,359 △0.12%
임시적세외수입 12,309,522 1.45% 14,549,354 1.90% △2,239,832 △15.39%
지방교부세 13,003,000 1.53% 8,845,000 1.15% 4,158,000 47.01%
지방교부세 13,003,000 1.53% 8,845,000 1.15% 4,158,000 47.01%
조정교부금등 49,899,551 5.87% 58,723,082 7.65% △8,823,531 △15.03%
자치구조정교부금등 49,899,551 5.87% 58,723,082 7.65% △8,823,531 △15.03%
보조금 385,348,882 45.33% 340,111,757 44.30% 45,237,125 13.30%
국고보조금등 208,195,236 24.49% 181,242,981 23.61% 26,952,255 14.87%
시ㆍ도비보조금등 177,153,646 20.84% 158,868,776 20.69% 18,284,870 11.51%
보전수입등및내부거래 81,987,097 9.64% 64,960,992 8.46% 17,026,105 26.21%
보전수입등 81,987,097 9.64% 64,960,992 8.46% 17,026,105 26.21%
세출현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세출현황(일반·특별회계 전체)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 903,616,970 100.00 % 814,085,226 100.00 % 89,531,744 11.00%
일반공공행정 57,194,103 6.33% 57,639,705 7.08% △445,602 △0.77 %
공공질서및안전 5,520,357 0.61% 5,208,169 0.64% 312,188 5.99%
교육 22,035,697 2.44% 18,798,491 2.31% 3,237,206 17.22%
문화및관광 21,867,987 2.42% 13,180,675 1.62% 8,687,312 65.91%
환경 45,078,545 4.99% 41,317,104 5.08% 3,761,441 9.10%
사회복지 467,182,441 51.70% 411,382,778 50.53% 55,799,663 13.56%
보건 23,997,518 2.66% 24,315,203 2.99% △317,685 △1.31 %
농림해양수산 980,070 0.11% 760,757 0.09% 219,313 28.83%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,497,968 0.17% 786,780 0.10% 711,188 90.39%
교통및물류 26,008,924 2.88% 19,950,426 2.45% 6,058,498 30.37%
국토및지역개발 22,024,006 2.44% 19,710,589 2.42% 2,313,417 11.74%
예비비 42,419,909 4.69% 37,651,122 4.62% 4,768,787 12.67%
기타 167,809,445 18.57% 163,383,427 20.07% 4,426,018 2.71%
세출현황(일반회계)

(단위:천원)

세출현황(일반회계)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 850,132,123 100.00 % 767,675,228 100.00 % 82,456,895 10.74%
일반공공행정 57,194,103 6.73% 57,639,705 7.51% △445,602 △0.77 %
공공질서및안전 5,520,357 0.65% 5,208,169 0.68% 312,188 5.99%
교육 22,035,697 2.59% 18,798,491 2.45% 3,237,206 17.22%
문화및관광 21,867,987 2.57% 13,180,675 1.72% 8,687,312 65.91%
환경 45,078,545 5.30% 41,317,104 5.38% 3,761,441 9.10%
사회복지 466,539,269 54.88% 410,934,496 53.53% 55,604,773 13.53%
보건 23,997,518 2.82% 24,315,203 3.17% △317,685 △1.31 %
농림해양수산 980,070 0.12% 760,757 0.10% 219,313 28.83%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,497,968 0.18% 786,780 0.10% 711,188 90.39%
교통및물류 11,584,137 1.36% 8,320,904 1.08% 3,263,233 39.22%
국토및지역개발 22,024,006 2.59% 19,710,589 2.57% 2,313,417 11.74%
예비비 8,436,031 0.99 % 7,601,030 0.99 % 835,001 10.99%
기타 163,376,435 19.22% 159,101,325 20.73% 4,275,110 2.69%

정보관리 : 기획예산과 예산팀 전화02-2147-2437~42팩스      최종수정일 : 2020-01-23

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